同學,你好 股東需要交個人所得稅的
如果公司盈利1000萬,需要交企業所得稅,股東分紅,還需要交個人所得稅,怎么才能合理避稅
有限公司稅后利潤,給股東分紅的話,自然人股東要按照股息紅利所得交個稅,企業股東是不是按照投資收益所得交企業所得稅還是免稅
就是我們公司那個,那個股東現在是一個法人是一個,然后就是說現在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現在分的時候兒吧,我們企業交上那個企業所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業應該是在交那個所得稅以后才能分分給股東。現在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
下面這段話怎么理解?利用國家稅收優惠政策,做好稅收籌劃。“符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益為免稅收入,免征企業所得稅。”因此如果所有股東都是企業,分紅分配給法人股東,就沒有必要繳納個人所得稅。它只涉及企業所得稅,就可以很好的起到股東分紅避稅的目的。建議將自然人股東轉化為法人股東。(自然人成立獨資公司,獨資公司作為法人股東入股。)
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
交完企業所得稅,然后股東個人還得在交個人所得稅嗎
同學,你好 需要繳納的