你好,對的是的,可以抵扣的。
老師,您好,請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發放的工資18240,這個開發票按差額征稅開一張普通發票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師:請問:勞務派遣公司開差額征收的發票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
我們公司是一般納稅人勞務派遣公司,有開6%的全額發票,還有開5%的差額發票,開的租金水電費進項專票可以全額抵扣嗎?
老師 勞務派遣公司給我們開的專票,是差額征稅的專票,工資部分是160000 管理費10000,但是我算了下差額征稅的稅額(170000-10000)/(1+5%)*5%和專票上的稅額不一樣,我們公司可以正常抵扣進項嗎?
老師,收到勞務公司開具的勞務派遣費發票,需要開具的勞務費金額是23100元,勞務公司開具的發票金額是23760元,勞務公司在發票備注欄備注扣除額是23100元,發票上方顯示差額征稅,老師,那我收到發票賬務怎么處理里?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
116和你單位沒有關系,你不用管的,你按照122來做就行。
進項稅金額可以抵扣?正常按照發票金額,稅額做賬就行?
的對的是的對的是的對的。