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2.甲企業為生產型出口企業,該產品的增值稅稅率為13%,增值稅退稅率為10%。2020年9月有關資料如 下:(1)2020年9月初的上期未抵扣完的進項稅額為2000元。 (2)購進原材料取得增值稅專用發票上注明價款1100000元,稅款143000元,款項已經支付,貨物已 經入庫。 (3)支付運費32700元(含稅價),并取得增值稅專用發票(交通運輸業增值稅稅率9%)。 (4)內銷一批產品,不含稅銷售額500000元,款項已經收到。 (5)報關出口一批產品,離岸價為100000美元(假定匯率為1:6.8),款項尚未收到。 要求:(1)計算甲企業2020年9月份增值稅的應納稅額;(2)計算甲企業2020年9月份增值稅的免抵退 稅額;(3)計算甲企業2020年9月份增值稅的應退稅額;(4)編制相關業務的會計分錄。

2024-06-09 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-09 12:12

你好需要計算做好了發給你

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快賬用戶2094 追問 2024-06-09 12:21

辛苦了感謝

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:40

1當期不得免征和抵扣進項合計是 100000*6.8*(13%-10%)=20400 當期可以抵扣進項合計是 143000+32700/(1+9%)*9%-20400=125300 當期應交增值稅是 500000*13%-2000-125300=-62300

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:41

(2)計算甲企業2020年9月份增值稅的免抵退 稅額 100000*6.8*10%=68000

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:42

3誰小按誰退 應退稅額是68000

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:42

3誰小按誰退 應退稅額是62300

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:45

4借其他應收款-出口退稅款62300 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷)5700 貸應交稅費應交增值稅(出口退稅)68000

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2024-06-09
借,應交稅費~留抵稅額7000 貸,應交稅費~增值稅-進項稅額7000
2020-06-22
1,1000×13%+100×(1+10%)×13% 2,200×9%+3.9 3,80×13% 4,1的結果-2的結果+3的結果
2022-12-09
借,原材料80000+5000 應交稅費,增值稅10400+450 貸,應付賬款,總金額 借,應付賬款,總金額 貸,銀行存款 破產 借,應付賬款 貸,營業外收入
2022-10-09
借,原材料80000+5000 應交稅費,增值稅10400+450 貸,應付賬款,總金額 借,應付賬款,總金額 貸,銀行存款 破產 借,應付賬款 貸,營業外收入
2022-10-09
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