對(duì)的,是的,填寫付款申請(qǐng)單,不用報(bào)銷單的。
老師,別人給我們公司干活,我們用現(xiàn)金支付的款,不需要填報(bào)銷單吧?是不是填付款申請(qǐng)單了?
老師好,只有內(nèi)賬的小公司,老板娘管錢,沒(méi)有很多人簽字審批那種,口頭說(shuō)下需要付款老板娘就給錢,所有的掛賬或者付現(xiàn)金單據(jù)我直接做憑證可以嗎?不需要付費(fèi)用報(bào)銷單吧?
老師你好,就是我們老板他賣貨物給客戶,然后是對(duì)公付的錢,但是客戶不要那個(gè)貨了,直接微信給我們的錢,這個(gè)我們要怎么寫分錄
就是我們老板想入一筆錢到對(duì)公賬戶 用來(lái)支付買幾瓶酒。所以到時(shí)候這筆錢是直接支付給商家。 如果我作為借款 到時(shí)候我又要將這筆錢還給老板 其但是這筆錢我已經(jīng)支付給賣酒的商家了 現(xiàn)在我要以什么方式來(lái)確認(rèn)這筆進(jìn)對(duì)公的錢,怎么樣做賬呢?
老師,我們老板買了幾瓶茅臺(tái),說(shuō)要付錢,但是錢是直接付給對(duì)方公司的額,那就不是填報(bào)銷單,是填付款單了吧?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師,如果是老板自己買了付錢來(lái)報(bào)銷的話,那就填報(bào)銷單是波?
對(duì)的是的,是這么理解的。