你好!已經(jīng)認證的,是你們申請。
老師,供應商開給我們的專票,跨月了供應商要沖紅,我們沒有認證,需要我們這邊操作什么嗎?
供應商開了張紙質(zhì)發(fā)票給我們,我們認證了,要怎么沖紅,是電子稅務局數(shù)電發(fā)票沖紅嗎?
老師 ,我們的供應商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認證,后期不和供應商合作了,現(xiàn)在準備讓供應商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應商把,供應商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
你好老師,我們是銷售方我們開給對方的發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應該怎么操作
數(shù)電發(fā)票紅沖,供應商給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)認證,現(xiàn)在需要紅沖怎么操作,需要我們這邊先申請嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
如果我們沒有認證,數(shù)電發(fā)票跨月了也是供應商那邊直接紅沖就可以了吧
你好!是的。他們開信息表
供應商開具信息表,還需要我們這邊確認嗎
你好是需要確認的。
電子稅務局里在哪確認的沒找到
你好!對方開了信息表,系統(tǒng)就會提示你了
關鍵是系統(tǒng)沒有提示,也找不到
是對方操作的問題嗎
你好!是的,除非你們那邊系統(tǒng)不提示