您好 把發(fā)票抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)退給對(duì)方就好了 不需要做其他操作
老師,供應(yīng)商開(kāi)給我們的專(zhuān)票,跨月了供應(yīng)商要沖紅,我們沒(méi)有認(rèn)證,需要我們這邊操作什么嗎?
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票,跨月了,我們沒(méi)抵扣,我們需要做紅字申請(qǐng)嗎?還是供應(yīng)商申請(qǐng)
老師,請(qǐng)問(wèn)供貨商那邊12月給我們開(kāi)了張專(zhuān)票,現(xiàn)在要沖紅,跨月了,要我這邊填紅字申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)要怎么操作呢?
供應(yīng)商上個(gè)月給我們開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月要紅沖,我還沒(méi)有抵扣,他需要怎么操作?
老師 ,我們的供應(yīng)商開(kāi)多了專(zhuān)票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開(kāi)部分的金額開(kāi)紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開(kāi)完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那請(qǐng)問(wèn)如果我們認(rèn)證了的話,需要怎么操作?
認(rèn)證了的話 要您單位開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后提交審核后給對(duì)方
開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,是在我們平時(shí)開(kāi)票的系統(tǒng)上操作么?
開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,是在平時(shí)開(kāi)票的系統(tǒng)上操作