你好? 對方開信息表和紅字發票
就是我上個月底給我們供應商開了一張紅字發票信息,但是他們這個4月才給我們開紅票過來,我要怎么操作啊
我們公司是一般納稅人,供應商上個月給我們開了一張進項專票,我們也已經認證,抵扣了,這個月說這個發票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認證的發票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師,供應商開給我們的專票,跨月了供應商要沖紅,我們沒有認證,需要我們這邊操作什么嗎?
請問供應商開給我們的專票,已經抵扣了,但是票開錯了,需要供應商沖紅以后,然后再開正確的。那么這個沖紅的發票,還要給我們嗎?
供應商上個月給我們開的發票,這個月要紅沖,我還沒有抵扣,他需要怎么操作?
他要重新開發票給我的,那開一個負數一個正數是吧 我這邊的該抵扣抵扣該入賬的入賬是吧。
是的這樣處理是對的。
我抵扣和不抵扣有什么區別?
你好 抵扣你開信息表 不抵扣對方開信息表??
那如果我不抵扣,他開信息表需要我做是什么嗎 ? 另外 我不抵扣他開了負數發票再開正數發票 那我啥時候抵扣 他開的負數有負數稅額,我也要把負數勾選掉嗎?
你好,您是收到負數發票紅沖,您的成本就行。
我問的是抵扣的 抵扣的稅金
因為你說了你沒有抵扣,所以收到負數發票就是做原來的負數分錄。因為咱沒有抵扣。 然后收到正確發票時再認證抵扣。
好的,謝謝 如果我抵扣了 我就要發起信息表,然后再把負數的稅金抵扣掉嗎
你好。您填寫信息表,然后您收到紅字發票的時候做收到時負數的分錄。然后表二填寫進項轉出。
然后再收到正確發票,還是可以正常勾選抵扣。