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老師,餐飲票怎么區分放業務招待費還是差旅費呢

2024-06-05 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-05 11:28

您好,出差和業務招待是一起發生的嗎?

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 12:24

不好區分,每個月都有很多住宿費,餐飲費

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 12:25

我的意思怎么看發票能區分,是外賬的真實業務也不知道

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 12:25

我的意思怎么看發票能區分,是外賬的真實業務也不知道

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齊紅老師 解答 2024-06-05 12:26

這種只能問法人,自已區分不了

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 14:43

好的,還有個問題,今年開沖紅發票沖2022年的收入,但是成本這塊怎么沖回呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 14:57

把相對應的成本也沖掉就可以了

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 15:01

發票上有商品名稱,但是我沖紅時,只有分錄,庫存怎么沖

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 15:02

發票只沖紅了收入,沖成本的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-06-05 15:12

借:以前年度損益調整-
貸:應付賬款-

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 15:29

還是不明白,我沖紅發票時,借:應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額紅字的,那么庫存這塊怎么沖,目前賬上庫存是0

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 15:29

而且也不確定這張發票當時結轉的成本是多少

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齊紅老師 解答 2024-06-05 15:33

不是貸主營業務收入了哦

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 17:35

能寫一下整個業務的分錄處理嗎,發票上沖紅的庫存怎么沖回成本

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齊紅老師 解答 2024-06-05 18:16

你是以前的收入,
借:應收賬款,貸以前年度損益調整,銷項稅額紅字

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快賬用戶8545 追問 2024-06-05 20:52

這樣賬上的收入和報稅的數怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2024-06-05 21:02

這個是調賬,沖減以前的利潤

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快賬用戶8545 追問 2024-06-06 10:32

具體不懂怎么做了

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齊紅老師 解答 2024-06-06 10:37

你直接做分錄就可以了

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您好,出差和業務招待是一起發生的嗎?
2024-06-05
職工出差期間的費用計入差旅費,招待客戶發生的費用計入業務招待費。
2019-12-21
你好 1. 自己員工發生的 是計入福利費 。 客戶發生的計入招待費 2. 自己員工出差發生的計入差旅費; 招待費是公司招待公司以外的人員或者客戶發生的 才計入招待費。
2020-10-05
出差的餐費,放在差旅費里
2025-02-10
您好!請問實際具體業務是什么呢?
2021-01-18
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