對,就是在這里面做轉出的。
我們已經收到對方開具的通行費紅字電子發票了(原票3月份已認證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
出口了一臺機器 5月份收到機器的采購發票 已完成認證 6月份發現發票有問題 這邊就開了紅字信息表 供應商開了負數發票 這個報稅的時候附表二中代出來紅色信息表進項轉出額 但是抵的是內銷的進項稅額 這個增值稅申報表怎么填了?
上月開出發票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額那欄嗎
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師 他提示這個
你看看是不是金額填錯了
老師 沒填錯
那你把你填的截圖方便看一下嗎?