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老師,我在2022年3月做了一筆分錄: 借:管理費用- 招待費 948.11 應交稅費-增(進項)56.89 貸:銀行存款1005, 這是當年做的分錄,就在昨天稅務局打電話說這張票對方作廢了,要進項稅額轉出,請問我現在做進項轉出的整個分錄怎么寫呢?

2024-06-04 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 11:58

借應付賬款1005 貸利潤分配未分配利潤948.1應交稅費應交增值稅進項轉出56.89

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借應付賬款1005 貸利潤分配未分配利潤948.1應交稅費應交增值稅進項轉出56.89
2024-06-04
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅未交增值稅。
2021-06-23
同學 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021-12-09
?您好,把1月的分錄紅沖了,進項轉出好像不影響利潤嘛。? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行 這個月客戶又給補了一張發票 只做進項這個? 借 應交稅費——應交增值稅 進項? ?貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)
2023-04-19
什么原因需要轉出?是對方開了紅色發票嗎?你們開了信息表?
2024-01-31
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