童鞋 你好 需要區(qū)分50萬是不是和收入掛鉤 如果是 那就按照收入準(zhǔn)則 確認收入 借:銀行存款 50 貸:主要業(yè)務(wù)收入50 如果不是和收入掛鉤 那就判斷是屬于資產(chǎn)補助還是收益補助 如果是資產(chǎn)補助 那就確認遞延收益 后期折舊時轉(zhuǎn)入其他收益 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果是屬于收益補貼 需要確定是對未來還是過去 如果是未來 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果對過去 借:銀行存款 50 貸:其他收益 50
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
假設(shè)你是一家國內(nèi)大型批發(fā)商貿(mào)企業(yè)的財務(wù)人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業(yè)務(wù)所涉及的財務(wù)問題作出分析和解答。東晉貿(mào)易公司于2010年注冊成立,是國內(nèi)一家大型百貨批發(fā)集團,產(chǎn)品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務(wù)3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關(guān)部門產(chǎn)原因發(fā)現(xiàn),上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方多發(fā),公司同意作購進處理,并通過銀行轉(zhuǎn)賬法師補付貨款,當(dāng)日公司收到供貨方補來的增值稅發(fā)票。請分析業(yè)務(wù)3中公司3月5日和3月6日應(yīng)進行的會計處理,編制相關(guān)會計分錄
老師,請幫我看一下這個應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因為對方的營業(yè)執(zhí)照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計10月15日簽合同,免租期4個月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費如9月就電費11萬,(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費,等租客轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,此項代繳電費對公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會識別是收益,但是它只是代繳的費用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個費用做平不用交稅?
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責(zé)直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責(zé)在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財務(wù)報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現(xiàn)在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
代收代付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,那收入分別應(yīng)該按多少確認呢
那收入分別應(yīng)該按50萬元確認呢
老師,如果按照過去事項的補貼收益的話,我們此項業(yè)務(wù)應(yīng)該確認多少錢的收入,是80萬還是130萬
如果是對你們當(dāng)期的銷售補貼 就直接全部確認
全部確認?130 萬?
是的 如果你50萬的補貼和你這80直接相關(guān) 那就是80+50=130(萬元)
如果不相關(guān)呢?
如果不是和收入掛鉤 那就判斷是屬于資產(chǎn)補助還是收益補助 如果是資產(chǎn)補助 那就確認遞延收益 后期折舊時轉(zhuǎn)入其他收益 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果是屬于收益補貼 需要確定是對未來還是過去 如果是未來 借:銀行存款 50 貸:遞延收益 50 如果對過去 借:銀行存款 50 貸:其他收益 50
老師,我是想問,這部分補貼屬于收益補貼,并且是對過去的,在這樣的情況下,我應(yīng)該確認多少萬的收入,是不是80萬?
是的 收入確認80萬元
如果我確認80萬的收入,我實際支付給上游公司130萬的成本,我這樣做賬不是就虧了嗎
所以呀 你要確認這50萬元到底和收入掛不掛鉤
不掛鉤,掛鉤的話就要根據(jù)收入準(zhǔn)則走了,就不能做其他收益了,是吧
是的呢 只能確認收入 不能作為其他收益