您好, 可以的,直接紅沖,再開就可以了
請問老師我們去年開出去的票,客戶要紅沖賬務怎么處理?
請教個問題,我們是小規模公司,去年開的普票稅率1%,現在開票是免稅的。有個客戶要求對去年開的幾張發票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務處理呢?
請問老師,去年開的普票,現在發現開重了,需要紅沖,可是發票聯找不到,客戶說沒收到,這怎么辦呢?
去年開給客戶的專票因為品名少了2個字,今年要紅沖重新開,是去年的發票 今年紅沖賬務要怎么處理呢,對稅務有影響嗎
老師,去年12月底開了一張專3的發票,已經入賬,今天上游說沒收到那張電子票,要求重新開具今年的日期,還沒做匯算清繳,請問,去年的發票紅沖,再開一張一模一樣的今年的,這個賬務要怎么處理?分錄
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
紅沖的電子發票也要一并給客戶嗎?
不用,紅沖的不用給,給正數的就可以
可是去年的發票客戶已入賬也匯算了,他們怎么賬務處理呢
沒事呀,他一正一負就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你