您好,對稅務(wù)沒有影響的,紅沖賬務(wù)就是按紅字和重新開的藍字發(fā)票做2個(一正一負)憑證分錄
老師,去年開出的發(fā)票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發(fā)票。金額不變,怎么賬務(wù)處理
去年開進服務(wù)費電子普票,今年發(fā)現(xiàn)稅號錯了一位,今年紅沖重開會對去年的繳稅有什么影響,怎么匯算清繳
一般納稅人去年6月開的發(fā)票,已入賬,今年2月紅沖并重新開具發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,去年的賬是否要重新調(diào)整?
去年12月開了一張銷售專票,今年2月份要求紅沖,重開,這樣賬務(wù)上怎么處理,影響當(dāng)期損益嗎
去年開給客戶的專票因為品名少了2個字,今年要紅沖重新開,是去年的發(fā)票 今年紅沖賬務(wù)要怎么處理呢,對稅務(wù)有影響嗎
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳