借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后再做正數的 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項
老師,去年的銷售發票,今年發現有錯誤開了紅字,然后又重新開了正確的發票!應該怎么做賬務處理
老師,去年開出的發票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發票。金額不變,怎么賬務處理
老師:前年的銷售發票因開票金額有誤,金額開少了。前年年底開的,對方退回的時候就到22年1月了,一直沒紅沖,今年才開紅字發票,開了正確的藍字發票。我是想問,之前的成本不錯,也要紅沖在重新寫一遍?
去年開給客戶的專票因為品名少了2個字,今年要紅沖重新開,是去年的發票 今年紅沖賬務要怎么處理呢,對稅務有影響嗎
老師,上個月發票格式錯誤,金額不變,這個月紅沖的正確賬務處理怎么做?
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
紅字負數可以嗎
可以的,可以這么做。
原來會計做了原分錄的紅字負數分錄用的主營業務收入沒有用未分配利潤。還用修改嗎老師
你好,可以做主營業務收入里面的。