您好,是的,需要再紅沖一遍的和這個
你好老師,咨詢個問題:去年的業務也開具普通發票了,今年涉及到退貨一個產品,先把去年的發票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開具剩余的金額 借 應收 貸以前年度損益 稅金嗎
我想咨詢一下2018年進項發票因備注信息不全,今年11月沖紅,重新開具了籃字發票,但是藍字發票的金額比之前的發票多一分錢,賬務要怎么處理
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發票,我公司已的抵扣認證。現銷售方因稅率開錯要重新開發票。我公司開了紅字信息表。現銷售方已開了紅沖的發票和正確的藍字發票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發票?
老師,我們公司今年11月份開紅字發票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
老師:前年的銷售發票因開票金額有誤,金額開少了。前年年底開的,對方退回的時候就到22年1月了,一直沒紅沖,今年才開紅字發票,開了正確的藍字發票。我是想問,之前的成本不錯,也要紅沖在重新寫一遍?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額