借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師上午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:公司去年12月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開(kāi)居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開(kāi)具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個(gè)。重開(kāi)的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開(kāi)出的是13%的票,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)的了,今年還沒(méi)有發(fā)生銷售,這個(gè)季度的所得稅怎么報(bào)?
老師2022年12月10號(hào)開(kāi)了一張票成本票,因?yàn)槭钦乃麄內(nèi)ツ隂](méi)有報(bào)銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開(kāi)成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開(kāi)具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒(méi)有做匯算清繳
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開(kāi)了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開(kāi)的專票,但是已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月,想問(wèn)一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒(méi)有幫我紅沖掉呢?
老師,去年12月底開(kāi)了一張專3的發(fā)票,已經(jīng)入賬,今天上游說(shuō)沒(méi)收到那張電子票,要求重新開(kāi)具今年的日期,還沒(méi)做匯算清繳,請(qǐng)問(wèn),去年的發(fā)票紅沖,再開(kāi)一張一模一樣的今年的,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?分錄
我們租的辦公室交押金,對(duì)方開(kāi)了收據(jù)給我們,要求我們退租的時(shí)候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來(lái)給他們呢,有規(guī)定這個(gè)收據(jù)原件在退押金的時(shí)候要還給對(duì)方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的,以前開(kāi)具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎?老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在匯算清繳是怎么填寫(xiě)
老師,我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?
老師,24年漏計(jì)提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
買一臺(tái)二手筆記本電腦價(jià)格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請(qǐng)發(fā)票額度不通過(guò),說(shuō)沒(méi)報(bào)印花稅和個(gè)稅,個(gè)稅是代賬公司搞的,4月18日過(guò)了時(shí)間啊,然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的,這個(gè)月也申報(bào)不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是實(shí)際的價(jià)格 期望值價(jià)格1900入賬 后面的銷項(xiàng)稅怎么又是合同價(jià)2000來(lái)算銷項(xiàng)?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請(qǐng)高新,還沒(méi)通過(guò),報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除嗎
干嘛要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年發(fā)票沖紅,然后開(kāi)一張一模一樣的,收入沒(méi)變,銷項(xiàng)沒(méi)變,沒(méi)明白。
前邊那個(gè)是對(duì)方做賬 你們對(duì)外開(kāi), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入