同學(xué)你好 這個(gè)不用交哦
我們投資公司收到公司投資分紅回來(lái)錢如何取出,還要交企業(yè)所得稅嗎
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司投資了一家中外合資企業(yè),現(xiàn)在這家中外合資企業(yè)給我們分紅了,那么這部分收益,我們公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我成立一家家族公司后去投資另一家公司分得的分紅免交企業(yè)所得稅,但我再?gòu)募易骞纠镉檬裁捶绞饺″X出來(lái)用不用交個(gè)稅嗎
老師你好,我司是另外一家公司的股東,另外一家企業(yè)分紅給我司,我司取得的這筆投資收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司投資另外一家公司,分紅是不用交分紅稅,但是分錢回來(lái)的投資收益要繳納企業(yè)所得稅是嗎?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒(méi)有開發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊
我的意思是不是分紅稅,分紅稅免稅的,但是投資企業(yè),企業(yè)所得稅總得交吧!
錢回來(lái),借:銀行存款 貸投資收益,這個(gè)不是企業(yè)所得稅的征稅范圍嗎?
我說(shuō)的不是,分紅稅,不是分紅稅
不用交的呀 這個(gè)不交
匯算清繳調(diào)減嗎?
這填寫在投資收益欄就不用交
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝