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公司收到承兌10萬,貼現給一家公司,對方給我們付了9萬,剩下的一萬沒有給我們開發票,問在年度企業所得稅匯算清繳中,需要填寫哪些表,具體填在那個位置合適?謝謝你了。公司小型微利企業

2024-05-31 11:07
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齊紅老師

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2024-05-31 11:08

就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

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快賬用戶3199 追問 2024-05-31 11:10

賬載金額那里填寫填1萬稅收金額那里填0嗎?謝謝你了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:12

是的,就是那樣填報的。如果你做的是利息支出,就填在前邊利息支出對應的行

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快賬用戶3199 追問 2024-05-31 11:14

我放到財務費用下的手續費里了,這樣根據你上面說的填寫就行嗎?如果放到財務費用利息下,就填在第18行(六)利息支出里嗎?兩個問題,分別回答,謝謝你了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:19

是的,就是你說的那樣子處理。

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就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2024-05-31
您好,這個手續費是不能扣除的,在那個扣除類項目的其他
2023-05-31
您好目前的情況當然是小規模合適的,增值稅還有免稅優惠,我們不開專票,季度30萬以內就 是免增值 稅的
2024-01-28
你好,包含該公司承擔的各項稅費,還是只是收管理費。
2021-10-29
你好,補充23年業務分錄。借應收賬款1,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,
2024-07-02
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