你好!是的。利潤表看本年累計
老師,新一年的帳的數據是把第四季度報表余額填上嗎
老師,財務報表,年報的數據與第四季度申報的數據不一致,有調整。那在次年申報第一季度的報表時,“季初數”是填寫年報上的數據,還是填寫第四季度報表上的數據?
老師,報表第四季度數據是全年的數據都在上面嗎?比如第四季度的期末余額
你好,5月份做的2023年匯算清繳,年報數據(審計數據)是與去年第四季度數據不一樣,今年第一季度季報財務報表年初數是去年第四季度數據,而今年第二季度數據讀取得是23年年報才報的期末數據,這個有影響嗎?
老師你好,財務報表年報數據就是第四季度的期末數據嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
做匯算清繳是導出去年第四季度的數據還是去年12月的月報數據呢?
你好!季度申報的就是第4季度的
第二年5月31日前做的上一年全年的匯算清繳的數據,取值是上一年第四季度的報表還是上一年12月的報表呢?
你好!其實這2個數據是一樣的啊
我也覺得應該是一樣的,但是又怕是我理解 錯誤,那么我就兩個隨便哪一個來做年度匯算清繳就行哇?
你好!是的,都可以的了
好的謝謝
您好!不用客氣的了