?您好,預收賬款要確認收入, 因為我們收到欠收的物業費時沒有確認收入, 相抵的總要確認一項
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業公司,我們是新物業公司,對方是舊物業公司,在交接的過程中,有舊物業幫我們代收了客戶預繳的物業費,并且已經代我們給客戶開了發票,現在舊物業公司要我們把代收的物業費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數額是多家用戶的打包數據
我們是一家小規模納稅人,物業公司,平時的物業費我是按月確認一次收入,對于當月應交而沒交的我是借應收款賬款,貸主營業務收入,應交稅費,現在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業外支出呢,貸應收賬款呢?
我們是一家物業公司,小規模納稅人,業主長期拖欠物業費,因為某些原因,現在公司要免掉該業主2021-2022的物業費,這些是應收款,已經確認收入了,請問如何賬務處理呢?
老師,我們新接已經一家小規模物業公司,資產負債表上有預付賬款35萬,這筆錢是原物業公司預收的物業費,交接時這筆錢沒給我們和他們欠收的物業費相抵扣了,現在已經一年了,我想問這個預收賬款怎么處理,要確認收入嗎?確認收入要交增值稅,可是我們沒有收到錢啊
老師,我們物業公司,之前一個客戶沒有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬租金,已經到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒有給他開發票,增值稅如果沒有開票,賬務怎么處理
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
欠收的也掛在應收賬款,應收可以和預付相抵扣嗎?
您好,預收是負債,應收是資產,都是原來物業的,可以抵