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老師,關于技術開發合同,免征增值稅的稅務局文件有嗎?

2024-05-29 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-29 16:48

《財政部?國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)

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快賬用戶6377 追問 2024-05-29 16:51

老師,現在依舊免稅吧,如果去科技局辦理了技術合同認定的話,技術交易額部分依舊免稅吧

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:56

是的,同時還需要稅局備案

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快賬用戶6377 追問 2024-05-29 16:56

老師,現在好像是留存被查

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齊紅老師 解答 2024-05-29 17:02

企業所得稅是留存備查,增值稅還是要備案的

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快賬用戶6377 追問 2024-05-29 18:33

老師,是這樣的,文件規定,開發票分為四部分,第一階段開6%的發票,第二階段開13%的發票,第三階段開13%的發票,第四階段開6%的發票,這種情況下第一階段怎么開發票呢

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快賬用戶6377 追問 2024-05-29 18:34

已申請技術合同認定登記了,可免征增值稅

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:49

按理解,應開具免稅稅率的發票。建議與當地稅局確認下

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快賬用戶6377 追問 2024-05-30 10:25

老師,第一階段我開的發票是研發和技術服務*某某項目開發 稅率是免稅,之前問過稅務局了,他說自行決定是否開免稅發票,資料留存被查。 老師,我現在疑問的點是開免稅發票有一條是與之相關的技術咨詢技術服務必須要開同一張發票,否則不能免稅,這是啥意思

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:40

這一條不理解,是指后續開發票,也要開免稅?

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快賬用戶6377 追問 2024-05-30 10:44

老師,您看就是這個規定,我不知道我的發票是否開錯,難道是要技術開發費和13%稅率的開在同一張發票上嗎?

老師,您看就是這個規定,我不知道我的發票是否開錯,難道是要技術開發費和13%稅率的開在同一張發票上嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-30 12:24

從字面理解,是這個意思。免稅稅率與13%稅率在同一張發票

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快賬用戶6377 追問 2024-05-30 12:30

老師,它是與之相關的技術咨詢和技術服務要開在同一發票上吧,銷售貨物13%應該在另外一張發票上開具,這是另一個老師給我的解答

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齊紅老師 解答 2024-05-30 14:47

單就這個條款而已,字面理解,是應開同一張發票。咱們都是對這點存疑,建議與當地稅局確認下

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《財政部?國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)
2024-05-29
您好, 這個技術合同不免增值稅
2024-05-29
您好,軟件開發也是可以享受的
2023-08-26
您好,這種的話,技術開發,技術咨詢,這種服務的話,是免增值稅的,這個
2024-08-14
學員朋友您好,中國國家稅務總局http://www.chinatax.gov.cn/
2023-08-03
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