對,沒錯的,就是你說的這么多就可以。
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業,19年9月份的時候暫估了一筆費用,當時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業被查了,是小規模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業也是發票沒全回來,需要做調增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師,物業小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發現成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業所得稅表嗎?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數據,改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業務成本有數字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?
老師,請問那個年度匯算的年報數據還是填跟去年第四季度一模一樣的數據嗎?
對,還是填寫四季度的金額。
老師,請問這個成本暫估的沒收到發票的是在年度報表哪里調整?
沒有發票的,在納稅調整明細表扣除類項目其他里面調整
老師,請問年度匯算的收入我這樣填是對的不?
沒錯,這個填寫的是一樣的。
老師,就是增值稅申報表里的“服務、不動產和無形資產”數據都是填到年度匯算表收入的“提供勞務收入”里是嗎?
不是呀,我看您這個不是分開填寫的嗎?
老師,我這一個是季末的增值稅申報表,一個是年度匯算的收入表,那增值稅申報表中的‘貨物及勞務’欄收入和“服務、不動產和無形資產”欄的收入數據應該分別填在年度匯算的收入表中的哪一欄呢?
分別填寫在銷售商品和提供勞務里面就行。
老師,請問申報年報時發現去年8月份有張辦公費用票沒入賬,該怎么操作?想把它放到去年入賬。
最好能反結賬到去年是最省事的
老師,請問具體怎么操作呢?這張原本應該入到第三季度的費用票,我能直接入到第四季度,更改第四季度申報表嗎?或者我只更改第四季度的全年累計數,不更改第四季度的當期數?
就反結賬做賬以后,重新生產財務費用,然后匯算清繳的時候按照重新生產的財務報表申報
老師,可以直接入到去年第四季度里嗎?更改第四季度的申報表
也可以,把第四季度的更正了就成
老師,非常感謝您一直不厭其煩耐心的回答,感謝您
沒事,沒事能幫您解決問題就成了
幫忙給個五星好評,多謝