同學,你好,是的,你的處理是正確的。
2018年購買的固定資產掛賬了,發票開了,錢沒付,固定資產也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產 2018年做的分錄 借:事業支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產 現在借: 固定資產26000 貸方應該是什么科目
老師,老板車過戶到公司名下,如果車款需要付給老板,會計分錄 借:固定資產--汽車 貸:現金(或其他應付款--XXX老板) 2、如果車款不需要付給老板,會計分錄 借:固定資產--汽車 貸:資本公積。 請問這2種方式哪個更好一些,理由?
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現在對方幫這些車輛要回,但是之前發票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產貸其他應付款現在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
2021年的一筆賬務如何調整? 收到一份小汽車發票,借固定資產,貸其他應付款--XX。 實際情況是這個發票是股東個人買的車,以公司名稱開票回來做固定資產(做折舊抵利潤,進項抵扣),買車款當時股東就個卡支付車行了。
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
減資登報公告后不想減資了,如何撤銷?
老師,股東借款可以轉實收資本嗎? 該怎么做賬呢?
老師,請問如果是小規模,每月開票30萬,然后如果一個月開了18萬,另外兩個月開了12萬,加起來30萬,請問可以嗎?
老師,一個新員工4月入職工資5400元,不填寫任何專項附加扣除,因為他在另一家公司填寫了,他4月工資申報會扣個人所得稅嗎?
您好老師,外貿企業出口退稅的進項發票已勾選統計,數據自檢時出現提示進項發票有誤,這份發票還可以撤回嗎,撤回發票重新開具后,這份發票在當月還能在勾選統計嗎?麻煩老師指點!
老師好,"投資款 "寫在留言行不
老師你好,我公司銷售設備配件,領導現在想定價是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務上會有風險嗎
公司做審計報告,把2022年報表及科目調整,將涉及的主營業務成本沖減做些研發費用,這個沖減的科目如何做憑證
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票