你好,你把之前所有的分錄都做一個(gè)沖回。
老師我想問(wèn)下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開(kāi)的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師之前我們有一批車輛放我們這里租賃,然后當(dāng)時(shí)租賃出去后我們做的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行(現(xiàn)金)貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們通知可能近期要將租賃車的收入還給他們,現(xiàn)在我要幫收到的這些收入掛入其他應(yīng)付款中但是不知道貸方是要做什么科目
老師之前我們有一批車輛放我們這里租賃,然后當(dāng)時(shí)租賃出去后我們做的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行(現(xiàn)金)貸其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們通知可能近期要將租賃車的收入還給他們,現(xiàn)在我要幫收到的這些收入掛入其他應(yīng)付款中但是不知道貸方是要做什么科目 麻煩老師了
我們是工業(yè)企業(yè),想買運(yùn)輸車輛自己送貨,但是必須掛靠在運(yùn)輸公司,對(duì)方讓我們一次性付車款,付車款時(shí)怎么記賬,掛靠公司打算以運(yùn)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)給我們抵車款,平時(shí)車輛維修費(fèi),油款,怎么記賬,還有每年車輛的保險(xiǎn)也是我們負(fù)擔(dān),怎么記賬?我想的是付車款時(shí),借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,啥時(shí)他開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票來(lái)就沖其他應(yīng)收,可是平時(shí)這些費(fèi)用沒(méi)法計(jì)入我公司的費(fèi)用,雖然有車,但是運(yùn)輸車輛費(fèi)用太大
老師我想咨詢一下您,我們公司購(gòu)買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要讓我們開(kāi)銷售折讓的紅字信息表,我們開(kāi)了機(jī)動(dòng)車的銷售折讓紅字信息,對(duì)方他們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業(yè)了,可以怎么處理的?因?yàn)槭侵邦A(yù)收預(yù)付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報(bào)表就是資產(chǎn)太大了,這種怎么處理
保安公司購(gòu)買的消防勞保器械計(jì)入什么科目,金額有點(diǎn)大
印花稅申報(bào)里沒(méi)有合同租賃品目,請(qǐng)問(wèn)怎么添加
老師您是說(shuō)我這邊固定資產(chǎn)清理這個(gè)不要做了,然后把之前的借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款做成紅沖嗎?
是的。這種方法更好一點(diǎn)。你走了固定資產(chǎn)清理賬面上還是有這個(gè)資產(chǎn)存在,有一定風(fēng)險(xiǎn),
那老師我先問(wèn)下,我這邊之前這批車輛做過(guò)折舊的計(jì)提,已經(jīng)接近兩年了紅沖時(shí)該怎么處理
考慮直接在今年一次性沖回來(lái)。
是的,老師我要這個(gè)月的賬里面一起處理了然后,下個(gè)月就沒(méi)有計(jì)提和這個(gè)固定資產(chǎn)的存在了
是的。這樣處理對(duì)財(cái)務(wù)也方便,風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較少。
那老師我想問(wèn)下我這邊的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呀?我這邊才入手不是太清楚
最簡(jiǎn)便的方法,你找到涉及這筆固定資產(chǎn)的分錄,做一個(gè)相反的分錄。
老師我之前的分錄就是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在還涉及了折舊
你沒(méi)有付過(guò)租金嗎?全是掛的其他應(yīng)付款?
是的,這個(gè)我們沒(méi)有付任何費(fèi)用就是我們集團(tuán)購(gòu)買后給我們這些子公司使用的
老師您能幫我看下教我下嗎?
你們可以考慮把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本。這樣把固定資產(chǎn)沖回來(lái)了。其他應(yīng)付款還是只有掛著