您好,那車子行駛證所有權是誰的啊
我公司建筑企業14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農行/公司運營時農行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產/但是有普通發票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產和借款都是農行借走的),之前的會計根據實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業務把他的賬調過來?因為現在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
2021年的一筆賬務如何調整? 收到一份小汽車發票,借固定資產,貸其他應付款--XX。 實際情況是這個發票是股東個人買的車,以公司名稱開票回來做固定資產(做折舊抵利潤,進項抵扣),買車款當時股東就個卡支付車行了。
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
沒見過那個行駛證,應該寫那個股東的
確定是股東的話,那就是把固定資產沖銷惡劣
老師,這部車固定資產,2021.01到現在都快折舊完了。還有其他方法嗎?
只能沖銷的,因為行駛證一看就看出來了
沖銷,當沒有這項固定資產?已抵扣的進項呢?這兩年多每月已提的折舊怎么做賬務
對啊,因為你不是說行駛證是股東的名字嗎,那就不是公司資產啊