對的是的,是這個意思的。
老師,請問下有公司拿我的身份證信息,做個稅收入4409元,如果我申訴我沒有在這家公司拿到工資,稅務局會查嗎,查到這么點錢也不會處罰吧,因為如果稅務局處罰不大,我也就不愿意申訴了,萬一我申訴了,對方公司知道了,對方公司也可以把我的個稅收入4409元,修改憑證,不做成本,或者企業所得稅匯算清繳調增,那我申訴沒有意義了,我想稅務局處罰他們公司,是不是應該企業所得稅匯算清繳5月31日結束后在是申訴,對方公司就生米煮成熟飯了,改不了了我申訴才有意義呀
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師您好,我今年收到一張車輛轉讓協議,就是把我們公司的車拿去抵債了,這張協議上的時間是2022年7月9日,但是我這之前的折舊都計提了,我現在做匯算清繳,能不能反結賬進去把賬務調整下,我們的報表每個月申報的都沒有報,因為稅務局沒有核定上的,這樣行不行
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發現開票軟件及電子稅務局上有這張發票,那我現在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調整?需要調整嗎?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發放獎金,次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
那稅管員讓我現在改報表我也改不了吧,只能到明年匯算清繳時調增了哈,我賬務憑證也不用動了哈
你好,那你現在借預付賬款,借管理費用或者主營業務成本負數,然后再做一個借營業外支出貸預付賬款。反正是你錢已經支付了,業務已經發生了,就應該正常做。
老師我之前做的是借應付職工薪酬~福利費143,貸銀行143,借銷售費用福利費143,貸應付職工薪酬~福利費143,那我現在是不是做借應付職工薪酬~福利費-143,借銷售費用~福利費,-143,借營業外支出143,貸應付職工薪酬~福利費143
可以的,可以這么做的。
嗯嗯好的老師
不用客氣,工作愉快