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您好老師,我們今年3月份收到一張143的發票,5月份稅務局通知我們該發票走逃了,我們就不能進行企業所得稅稅前抵扣了,但是我們3月份入賬了,電子稅務局讓反饋,我反饋的有問題,納稅調增143,稅官員讓我改申報表,我這個應該是只能24年匯算清繳調增吧,季度也沒法調增吧,賬務也沒法改吧

2024-05-28 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 11:53

對的是的,是這個意思的。

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快賬用戶6809 追問 2024-05-28 11:54

那稅管員讓我現在改報表我也改不了吧,只能到明年匯算清繳時調增了哈,我賬務憑證也不用動了哈

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:54

你好,那你現在借預付賬款,借管理費用或者主營業務成本負數,然后再做一個借營業外支出貸預付賬款。反正是你錢已經支付了,業務已經發生了,就應該正常做。

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快賬用戶6809 追問 2024-05-28 11:57

老師我之前做的是借應付職工薪酬~福利費143,貸銀行143,借銷售費用福利費143,貸應付職工薪酬~福利費143,那我現在是不是做借應付職工薪酬~福利費-143,借銷售費用~福利費,-143,借營業外支出143,貸應付職工薪酬~福利費143

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:00

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6809 追問 2024-05-28 12:00

嗯嗯好的老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:02

不用客氣,工作愉快

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對的是的,是這個意思的。
2024-05-28
可以的,可以這樣處理的。
2023-04-26
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
您好,就是說停車費具體是為什么調整呢
2025-04-08
您好,直接調整當月報表,所得稅調整今年匯算就行,季度的是不需要處理的,這個調整
2025-04-07
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