可以的,可以這樣處理的。
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
你好,有河南的老師嘛?最近找到一工作,這個廠是做塑料制品制造和銷售,公司的前兩年的收入都轉入了老板的私戶,所以前兩年在稅務局報送的財務報表上收入都是零。這個老板他有一個建筑公司,收入也是轉入了私戶,反正是比較亂,這個公司我還沒去上班。我現在有幾個問題想請教下,一,這個老板打算今年從銀行貸款,但是貸款的話,肯定是要看財務報表近3年收入,我們之前財務報表上的收入都是零,然后公戶上的銀行流水收入也沒有,還能把前兩年的收入做到今年嘛?二,之前公司收入都轉到老板私戶,我知道這個有風險,我們要不要主動補稅,這種被稅務查的風險大嘛?三,請老師幫我拿個主意,我好糾結是否到這公司上班,能不能幫我分析下我的風險。
老師您好,我們一般納稅人公司,2022年1月31日轉讓出了一輛車,這個車是我們公司的固定資產,轉出后協議上面的款項我們是沒有收到的,因為這個算是給對方抵賬,這個是抵老板別的公司的欠款,老師我現在應該怎么處理這個賬務,這個轉讓協議是這個月才給我的,之前我一直都不知道,而且每個月都計提了折舊,麻煩您看下
老師您好,我今年收到一張車輛轉讓協議,就是把我們公司的車拿去抵債了,這張協議上的時間是2022年7月9日,但是我這之前的折舊都計提了,我現在做匯算清繳,能不能反結賬進去把賬務調整下,我們的報表每個月申報的都沒有報,因為稅務局沒有核定上的,這樣行不行
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票,要是做分錄是借銷售費用 貸現金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師這個款我們實際沒有收到,而且賬上也沒有欠這個公司的錢,因為我們公司屬于集團旗下的分公司,這是別的公司欠的我們但是用了我們公司的車抵款的。老師您看下我們這個協議,我現在應該還需要補什么單子呢
另外我在賬務上需要做什么調整呢
你好。您是先做固定資產清理,然后債權債務抵消,就是做這兩筆業務。
抵消協議里把。抵消的內容寫清楚就可以了。 我看你這樣寫就行,雙方確認就行。
老師,但是我們跟這個公司之前沒有業務往來,我不知道怎么做這筆債權債務的分錄老師
你好,只要你這筆業務不是假的就可以。
沒有業務往來,那哪來的債權債權債務呢?
是的,這就是沒有業務往來,但是領導就搞了這一出,把我們公司的車抵債給對方了
你好假的,那就有風險了。
老師,那我再看看這筆款應該怎么處理
最好是有真實的業務,這樣才。經得住查驗。
我明白了老師,再去問問我們領導,看咋辦
好的,祝您工作愉快,問題解決,請好評。