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Q

去年賣出去的貨物發票已經開出,開給對方了,但是錢未收到,已經報了稅做了賬。今年四月份,對方又把貨退了,把發票也退回來了,發票做了紅沖。現在申報23年的企業所得稅需要調減這筆嗎?

2024-05-28 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 11:27

你好,同學 可以沖的 現在申報23年的企業所得稅需要調減這筆

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快賬用戶1515 追問 2024-05-28 11:28

是現在就沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:31

是的,23年度匯算清繳的

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快賬用戶1515 追問 2024-05-28 11:31

要是這次沒沖會有什么影響嗎?

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快賬用戶1515 追問 2024-05-28 11:34

營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:36

要是這次沒沖會有什么影響嗎? 后期沖銷可以的

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:36

營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢? 附表105000其他里面調減的

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快賬用戶1515 追問 2024-05-28 11:41

營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:42

105000附表,收入大類的其他里面的

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快賬用戶1515 追問 2024-05-28 11:57

調完之后怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:13

之前確認收入的分錄,本期反方向沖回就可以了

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你好,同學 可以沖的 現在申報23年的企業所得稅需要調減這筆
2024-05-28
你好,對的是的,在匯算清繳的時候降低你的收入就可以了。
2022-01-20
同學好 對方開紅字發票,退貨只是影響庫存,怎么會影響成本呢
2022-02-17
你好 不需要的,因為紅字是今年發生的事情
2024-02-16
今年紅沖的收入,就在今年申報呀,不用在匯算去年的了
2022-08-08
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