你好,同學 可以沖的 現在申報23年的企業所得稅需要調減這筆
去年10月的貨因在今年產生退貨了,但是這批貨的發票已經在去年開過來并入賬了,今年發生了退貨,對方可以開退貨相對應數量的紅字發票嗎?但是今年還沒有業務開展,這樣成本出現負數可以嗎?
小規模,自然人獨資企業,去年開了普通發票,去年繳納了稅款,今年這筆發票需要紅沖,但是去年繳納了個人經營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發票,需要更正21年的個人經營所得嗎還是只能申報在22年的個人經營所得
公司是小規模,去年有一筆無票收入已經申報,但是今年又補開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業所得稅需不需要調整?
6月份的增值稅發票已經入賬,報稅的時候也認證了,但是7余份發現對方把公司名稱開錯了,就把錯誤的發票退回去了,又開了正確的,那7月份怎樣紅沖進項稅額,做正確的分錄呢?
去年購買的貨物去年收到票,今年退回部分貨物,對方開了紅字發票,請問我方需要納稅調整去年的企業所得稅報表嗎小規模,中藥房
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
是現在就沖嗎?
是的,23年度匯算清繳的
要是這次沒沖會有什么影響嗎?
營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢?
要是這次沒沖會有什么影響嗎? 后期沖銷可以的
營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢? 附表105000其他里面調減的
營業收入調減我應該在調整明細表的哪項里面填呢?
105000附表,收入大類的其他里面的
調完之后怎么寫分錄呢
之前確認收入的分錄,本期反方向沖回就可以了