你好,你們到底是工業生產,還是貿易呢??
老師,5月的制造費用+間接人工工資的總額為基礎來計算 但是我們公司有3條拉組 共計生產2款產品 一組生產T9 另兩組生產智慧舍得, 我計算標準費用和實際費用的方法該怎么做呢?郵箱前兩天給你發過財務報表,老師可以再看下工單分析那個表格嗎?
老師我想請問一下,我們自建的廠房,按照整個廠房的價值已經轉入了固定資產,現在公司自己生產塑料桶,我要把廠房入制造費用,問題這個廠房的另外的樓層又是租給別家公司的,那這個費用我又如何來拆分呢,還需要按照面積來拆了以后將自用的那部分入制造費用嗎?
商管公司,房產是別人的,我們負責管理,我們和房產方同屬一個大集團不同分公司,我們租來再租出去,現在不是出來新的租賃準則嗎? 問題一我們必須要用新的準則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產方租賃費發票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權責發生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業所得稅怎么申報
好的老師,那我還有個問題請教老師啊,1.我們生產的成本之前是做的這種的憑證,借:生產成本 貸:應付職工薪酬 (后來是勞務票),老師說這樣做也可以是嗎?2.這部分的工資根本沒有申報個稅啊,那匯算清繳的時候,職工薪酬怎么填,還有職工人數咋辦,平時我們申報的人只有2個人啊,
老師您好,請教您一些問題:1、門窗制造業 生產車間發生的制造費用:房租,電費、低值易耗品以及工資,需要每個月結轉成本嗎?2、門窗廠制造的窗框已經出庫安裝,未生產窗扇,會計怎么核算?窗框需不需要做庫存商品?還是等窗扇做好一起再做庫存商品?3、已經出庫安裝的窗框怎么入賬呢?分錄怎么做?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現在做的是貿易,有生產制造業資質
你好,既然是貿易,就不需要租用工廠來生產的。
想著用制造業來合理避稅
你好,那實際需要做工業生產才是。
實際的工廠也在生產,我們租用他一部分的工廠
你好,實際是生產,就可以的。
實際做貿易,想用制造業來合理避稅,這樣行的通嗎
你好,這樣是不可以的。
有什么稅務風險,能具體指點下嗎老師,我好說服我們老板不要那么做
你好,因為實際是貿易,而賬務處理用工業的,顯然與實際情況不符啊?