同學,你好 農產品發票 (一)取得一般納稅人開具的增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳款書,以注明的增值稅額為進項稅額。? (二)取得小規模納稅人開具的3%征收率增值稅專用發票,以發票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。 (三)取得(開具)農產品銷售發票或銷售發票,以發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額。
當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價(含稅單價)×扣除率/(1 +扣除率),根據投入產出法進項稅公式,不需要價稅分離,直接放存貨,有銷售時,再計算抵扣進項。請問農產品收購發票的進項稅跟允許抵扣的進項稅的計算不一致么
老師您好,茶油生產加工生產企業,我想請問一下農產品收購,開收購發票,以投入產出計算進項稅,但是現在收購一批茶籽對方可以開具增值稅專用發票。我如果抵扣了后期計算進項稅時這部分就不能算了。
你好老師,一家公司屬于農產品加工企業,使用的是投入產出法計算抵扣增值稅,如果農產品收購發票不合規被要求整改,是怎么計算應調增的進項稅額的?
老師你好,我公司是家農貿企業,自行開具農產品收購發票,之前收購發票是按投入產出法核定計算進項抵扣稅額的,現在是憑票方式抵扣,按收購發票的買價*稅率那么這個買價是不含稅金額,這個進項怎么做賬呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
意思是如果被要求整改,需要調增的進項稅額是收購發票的金額乘以稅率9%?
同學,你好 嗯嗯,是的
投入產出法不是只跟購進的單價有關嗎?為什么整改需要用收購發票的全額乘以稅率呢?
同學,你好 收購發票不合規被要求整改,就是要調整增值稅