你好 還是2023年的來填寫
現(xiàn)在申報(bào)2022年工商年報(bào),但是在上個月股東和法人發(fā)生變更了,需要按2022年情況填寫還是按最新變更的填寫呢?
老師,我們23年股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,在工商年報(bào)時股東及出資信息那里是填寫變更后的還是變更前的呢
請問在填寫23年工商年報(bào)中的股東出資信息時,原來我們股東在22年有出資過,23年沒有新增,那24年填股東出資信息時還需要再填寫嗎?
做23年工商年報(bào),23年11月股東變更,年報(bào)是填寫變更之前的還是填變更后的
24年1月進(jìn)行的股權(quán)變更 我在報(bào)23年年報(bào)的時候按照最新的填寫還是按23年股東填寫
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
你說錯了 這樣寫通不過
你好,你現(xiàn)在做的是2023年的年報(bào)。