你好,既然進入到費用的話也不用再改了。
老師 我們買了一臺電腦,2000塊,沒有發票, 方法1:按固定資產走賬,每月提折舊,匯算清繳時把當年折舊部分調增 方法2:一次性直接做到管理費用里,匯算清繳時全額調增 請問是用哪種發放做賬
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
去年買的固定資產他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發放金額,到現在還沒處理,匯算清繳要調增3萬多,這一調增是不是有可能交稅?我能不能又調賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師您好!我們2023年賬面利潤大概500萬元。但是我們買了2臺設備,準備匯算時調整固定資產加速折舊,降低今年的利潤額。我為了避免利潤表上的利潤過高,就把加速折舊的金額做了暫估成本320萬,我想到了匯算清繳的時候暫估部分調增,固定資產加速折舊部分調減。這樣可以嗎?
老師,我們去年買的電腦有2臺記到費用了,沒有記到固定資產,今天才發現的,1、那怎么調整啊?是把去年的調成固定資產嗎?折舊也補提一下嗎?2、匯算清繳寫資產折舊的時候,這2臺還用寫上嗎?
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
那公司統計固定資產的話,這兩個電腦也屬于公司的資產,那不用登記了嗎
您說的統計是指的是什么?
就是統計公司有多少固定資產了,備查,以防丟失
這個統計的時候你可以算上。