你好,那就不要填寫加計扣除了
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計扣除?如果有研發(fā)費用,是不是要做研發(fā)費用臺賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費用臺賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費用臺賬?
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費用,研發(fā)費用加計扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費用加計扣除的金額?是不是我哪里填寫錯了?
老師你好,我們企業(yè)不是高企,但是有研發(fā)費用,在匯算清繳報表里面,不想也不能享受研發(fā)費用加計扣除,我應(yīng)該怎么填寫申報表?A107010和A107012我都填寫了,就是怎么樣才能體現(xiàn)我有研發(fā)費用,但是又不會享受加計扣除?
老師好,公司是一家委托研發(fā)公司,平時做賬也有做研發(fā)費用的科目,匯算清繳因為不能享受研發(fā)加計扣除,但我平時又是按研發(fā)費用做賬,請問匯算清繳時怎么填期間費用表啊
2024年前三季度申報享受了研發(fā)費用加計扣除政策,2024年所得稅匯算清繳可以不填寫研發(fā)費用加計扣除明細表嗎?我們是批發(fā)零售業(yè)
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應(yīng)進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù):會議及展覽服務(wù):社會經(jīng)濟咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應(yīng)收賬款公司啊?
如果不填寫,那我的研發(fā)費用怎么體現(xiàn)出來呢?
是不是在這個期間費用表里面提現(xiàn)了就可以呢
那你沒法體現(xiàn),你的業(yè)務(wù)是否是研發(fā)?
因為過兩年我們要申報高企,所以有個文件說申報的時候要填寫上研發(fā)費用上去
那就填寫研發(fā)費用,并加計扣除