你好,沒有發(fā)票的部分,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份人為暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——其他,貸:應(yīng)付賬款——暫估款,今年匯算已調(diào)整,賬上該怎么處理?
現(xiàn)在是2個問題老師,第一個是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤分配,我看影響了今年的利潤分配想問會有問題嘛,第二個是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤嘛
老師,去年12月暫估的費(fèi)用,今年1月全部紅沖了,可是費(fèi)用發(fā)票只來了一部分,怎么調(diào)整
老師,去年暫估了成本,如果發(fā)票在今年無法取得,那匯算清繳是要調(diào)增的嗎?免征所得稅企業(yè)會有影響嗎?
2021年開具的發(fā)票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價(jià)值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經(jīng)關(guān)賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應(yīng)該怎么寫啊
3月報(bào)個稅,人員沒有電話在5月份報(bào)個稅時填報(bào)可以嗎?
員工工資薪金個稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們該怎么做分錄
我知道,對方全部紅沖了,我看今年利潤增加了
是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?
這個利潤屬于去年啊,是不是做管理費(fèi)用,貸利潤分配
你好 紅沖去年暫估的費(fèi)用,分錄是,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 今年匯算只來了一部分,根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:相關(guān)科目?
對方做的是管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
你好,跨年的損益事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的
那現(xiàn)在怎么調(diào)整了
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
他做的紅沖,今年發(fā)票都來了沒有什么影響的
現(xiàn)在是發(fā)票沒來,影響今年利潤
你好,今年發(fā)票都來了,那整體就沒有影響的?
我知道你回復(fù)的,現(xiàn)在我是問對方已經(jīng)紅沖了怎么調(diào)整啊
你好,對方已經(jīng)紅沖了,做去年入賬的相反分錄 就是了
那我調(diào)整分錄,去年是做管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款正數(shù),現(xiàn)在紅沖是付數(shù),那我在做一筆什么分錄
你好,針對去年分錄的紅沖,分錄是 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
應(yīng)付賬款,管理費(fèi)用,然后紅沖調(diào)整應(yīng)付賬款,利潤分配,利潤分配,其他應(yīng)付款嘛
你好,針對去年分錄的紅沖,分錄是 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
有疑問啊,12月的暫估做的分錄管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,1月份直接紅沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),不是不對嗎,發(fā)票只來了一部分,我就是問這個現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
你好,正確的思路是 紅沖去年暫估的全部費(fèi)用,分錄是,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 今年匯算(發(fā)票)只來了一部分,根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:相關(guān)科目?