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現(xiàn)在是2個(gè)問題老師,第一個(gè)是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤(rùn)分配,我看影響了今年的利潤(rùn)分配想問會(huì)有問題嘛,第二個(gè)是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)嘛

2024-03-22 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 14:04

回來一部分發(fā)票就針對(duì)回來這部分發(fā)票的金額紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬。 沒有回來發(fā)票的咱就賬務(wù)處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:07

我知道,現(xiàn)在是沒有發(fā)票,也沒有支付,是不是需要調(diào)表也要調(diào)賬

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:08

老師說用以前年度損益調(diào)整,我們沒有這個(gè)科目啊

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:10

那咱暫估時(shí)有沒有錯(cuò)呢?沒有錯(cuò)就不調(diào)整賬。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:15

反正就是么有發(fā)票,不會(huì)付錢

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:15

估計(jì)是虛估,不是我做的老師

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:18

是虛的,你就把虛估的紅沖處理就行了。

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:18

跨年了用以前年度損益調(diào)整,如果沒這個(gè)科目直接用未分配利潤(rùn)紅沖原來的是一科嗎?

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:19

關(guān)鍵是匯算清繳都做完了也交過稅了,現(xiàn)在是需要調(diào)整其他應(yīng)付款,未分配利潤(rùn)對(duì)嗎,但是影響今年的利潤(rùn)分配

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:24

分配利潤(rùn)是累計(jì)數(shù)據(jù),不是說影響今年的。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:27

是虛的,你就把虛估的紅沖處理就行了。管理費(fèi)用直接調(diào)增了,其他應(yīng)付款沒處理,跨年了用以前年度損益調(diào)整,如果沒這個(gè)科目直接用未分配利潤(rùn)紅沖原來的是一科嗎?那就是其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配了,我是這么做的

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:30

要是虛增的,你把所有虛增的全紅沖管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)代替就行了。 全紅沖就平了,等于把虛增的沒有發(fā)生一樣。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:33

那老師的意思還有4萬沒發(fā)票,2月做一筆紅沖,管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn),這個(gè)摘要寫什么

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:36

現(xiàn)在是暫估5萬,來了1萬,所有都一筆紅沖,然后做管理費(fèi)用4,利潤(rùn)分配4嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:36

你這筆業(yè)務(wù)是假的,回來發(fā)票也不能用,就是把假的這一筆業(yè)務(wù)全紅沖,這樣理解不?

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:42

不用假的啊,有票啊

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:43

只是發(fā)票還有一部分沒來

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:44

虛假的業(yè)務(wù)就不可以有發(fā)票也不行。 虛假的不建議你用,僅供參考。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:46

我知道,現(xiàn)在是可以用現(xiàn)在是暫估5萬,來了1萬,所有都一筆紅沖,然后做管理費(fèi)用4,利潤(rùn)分配4嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:50

你想用就把這個(gè)回來發(fā)票的4萬前面漲估的紅沖4萬,然后再做4萬的分錄就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-03-22 14:50

跨年了用未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 14:57

老師你是不是沒理解我的意思,現(xiàn)在是來了一萬,我紅沖了,還有4萬,管理費(fèi)用我匯算清繳直接調(diào)增了,其他應(yīng)付款4萬,是不是要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:02

你這個(gè)是虛假的,你這個(gè)錢肯定不要支付了。 其他應(yīng)付款就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:02

沒有支付的這個(gè)錢轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶8468 追問 2024-03-22 15:46

這個(gè)不是影響今年的利潤(rùn)嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:48

營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)影響今年的利潤(rùn)對(duì)的。影響今年的利潤(rùn)總額。

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:48

是因?yàn)榻衲瓴胖啦挥酶兜?所以是影響今年??

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回來一部分發(fā)票就針對(duì)回來這部分發(fā)票的金額紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬。 沒有回來發(fā)票的咱就賬務(wù)處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。
2024-03-22
1是14.9萬先沖紅,再入賬7.8萬
2024-04-26
1月份直接紅沖管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),然后按發(fā)票金額入管理費(fèi)用(發(fā)票金額),應(yīng)付賬款
2024-05-22
你好,沖收入和成本可以的,那又怎么做了正的15萬呢?
2020-12-23
做到19年1月了,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中 你好這個(gè)先沖沒,這個(gè)19年沖沒?有一筆賬就是2018年的成本發(fā)票333萬 這個(gè)做借以前 年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,嗎,?你這個(gè)調(diào)啥
2021-06-17
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