回來一部分發(fā)票就針對(duì)回來這部分發(fā)票的金額紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬。 沒有回來發(fā)票的咱就賬務(wù)處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。
老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票,然后做了納稅調(diào)增,這種情況下跟賬上未分配利潤(rùn)就不一樣了,還用調(diào)整賬吧,那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
我的2023年年末未分配利潤(rùn)是100萬,其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬,在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬,我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12萬,收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬,2024年02月份報(bào)表,假如一月二月合計(jì)的本年利潤(rùn)是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤(rùn)應(yīng)該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢,如果按照2023年的區(qū)間選擇的話,那未分配利潤(rùn)就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題?詳細(xì)給指點(diǎn)一下?感激!
現(xiàn)在是2個(gè)問題老師,第一個(gè)是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤(rùn)分配,我看影響了今年的利潤(rùn)分配想問會(huì)有問題嘛,第二個(gè)是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn)嘛
你好,我有3個(gè)問題想問下,麻煩老師細(xì)致回答一下。 1,2023年匯算清繳不是6月底截止嗎?12月份有一筆暫估款14.9萬,剛好利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開票來了7.8萬,我先把原先的14.9萬沖紅了,借方:未分配利潤(rùn),14.9萬,拿票的7.8萬重新入賬到4月份是嗎? 2,這樣其他條件不考慮情況下也還是不用交稅是吧? 3,上次申報(bào)的時(shí)候交了2744元,納稅調(diào)增那里填多了,現(xiàn)在不交稅會(huì)自動(dòng)退回來嗎?還是要去稅務(wù)局?
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)判斷準(zhǔn)確性的說法中,正確的有()。A.職業(yè)判斷結(jié)論與特定標(biāo)準(zhǔn)或客觀事實(shí)相符B.不同職業(yè)判斷主體針對(duì)同一職業(yè)判斷問題所作判斷彼此認(rèn)同C.同一注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)同一項(xiàng)目的不同判斷問題,所做出的判斷之間符合應(yīng)有的內(nèi)在D.不同時(shí)向所作出的判斷結(jié)論相同或相似
根據(jù)這個(gè)購(gòu)銷合同來開票,發(fā)現(xiàn)銷售退回,打箭頭的這單應(yīng)該怎樣開票呢?
測(cè)繪公司的資質(zhì)需要在哪里備案?
您好,公司購(gòu)買了一臺(tái)電腦4000元的收到的是普票。現(xiàn)在將該電腦3500出售給另一家公司,對(duì)方要求開專票?請(qǐng)問我方是否可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%專票給對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
年度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是-12000,匯算清繳的企業(yè)所得稅的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年數(shù)一致嗎?
薪資加個(gè)人所得稅的計(jì)提跟支付具體分錄是怎樣的啊?
老師你好,請(qǐng)問我在計(jì)算員工平均工資的時(shí)候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個(gè)人繳納的社保一起計(jì)算進(jìn)去嗎?
老師,員工出差培訓(xùn)的車費(fèi)住宿費(fèi)計(jì)職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發(fā)票,我司作為資產(chǎn)處理,是留存記賬聯(lián)做賬還是發(fā)票聯(lián)記賬
我知道,現(xiàn)在是沒有發(fā)票,也沒有支付,是不是需要調(diào)表也要調(diào)賬
老師說用以前年度損益調(diào)整,我們沒有這個(gè)科目啊
那咱暫估時(shí)有沒有錯(cuò)呢?沒有錯(cuò)就不調(diào)整賬。
反正就是么有發(fā)票,不會(huì)付錢
估計(jì)是虛估,不是我做的老師
是虛的,你就把虛估的紅沖處理就行了。
跨年了用以前年度損益調(diào)整,如果沒這個(gè)科目直接用未分配利潤(rùn)紅沖原來的是一科嗎?
關(guān)鍵是匯算清繳都做完了也交過稅了,現(xiàn)在是需要調(diào)整其他應(yīng)付款,未分配利潤(rùn)對(duì)嗎,但是影響今年的利潤(rùn)分配
分配利潤(rùn)是累計(jì)數(shù)據(jù),不是說影響今年的。
是虛的,你就把虛估的紅沖處理就行了。管理費(fèi)用直接調(diào)增了,其他應(yīng)付款沒處理,跨年了用以前年度損益調(diào)整,如果沒這個(gè)科目直接用未分配利潤(rùn)紅沖原來的是一科嗎?那就是其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配了,我是這么做的
要是虛增的,你把所有虛增的全紅沖管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)代替就行了。 全紅沖就平了,等于把虛增的沒有發(fā)生一樣。
那老師的意思還有4萬沒發(fā)票,2月做一筆紅沖,管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,然后做管理費(fèi)用,未分配利潤(rùn),這個(gè)摘要寫什么
現(xiàn)在是暫估5萬,來了1萬,所有都一筆紅沖,然后做管理費(fèi)用4,利潤(rùn)分配4嘛
你這筆業(yè)務(wù)是假的,回來發(fā)票也不能用,就是把假的這一筆業(yè)務(wù)全紅沖,這樣理解不?
不用假的啊,有票啊
只是發(fā)票還有一部分沒來
虛假的業(yè)務(wù)就不可以有發(fā)票也不行。 虛假的不建議你用,僅供參考。
我知道,現(xiàn)在是可以用現(xiàn)在是暫估5萬,來了1萬,所有都一筆紅沖,然后做管理費(fèi)用4,利潤(rùn)分配4嘛
你想用就把這個(gè)回來發(fā)票的4萬前面漲估的紅沖4萬,然后再做4萬的分錄就可以了。
跨年了用未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用。
老師你是不是沒理解我的意思,現(xiàn)在是來了一萬,我紅沖了,還有4萬,管理費(fèi)用我匯算清繳直接調(diào)增了,其他應(yīng)付款4萬,是不是要調(diào)整
你這個(gè)是虛假的,你這個(gè)錢肯定不要支付了。 其他應(yīng)付款就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
沒有支付的這個(gè)錢轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
這個(gè)不是影響今年的利潤(rùn)嘛
營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)影響今年的利潤(rùn)對(duì)的。影響今年的利潤(rùn)總額。
是因?yàn)榻衲瓴胖啦挥酶兜?所以是影響今年??