你好,沒錯的,是這么做的。
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師請教下,進口企業海運費做銷售費用分錄是否正確。 付海運費時,分錄借:銷售費用-海運費5000,貸:銀行存款5000 產品入庫的時候: 借:庫存商品100000 應交稅費-應交增值稅海關繳款書13000 貸:銷售費用-海運費5000 銀行存款13000 預付貨款95000 這樣對嗎?
老師好!老師,收到運輸發票,銀行付款回單 分錄: 借:管理費用—運輸費 費用抵扣 貸:銀行存款 還是借:其他應付款—某某物流公司 貸:銀行存款 以上兩個分錄哪個正確?謝謝!
老師好!老師,一般納稅人收到普票分錄如下: 借:庫存商品 應交稅費—增值稅—進項稅額 貸:應付賬款—A公司 對嗎?謝謝!
老師好!比如說我這個月支付了一筆運費,會計分錄借其他應付款公司名稱貸銀行存款,下月收到票借費用 進項稅貸其他應付款公司名稱,這樣對不對啊!
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
謝謝老師!老師,我暫時不給您好評,還有問題向您請教。行嗎?
沒問題,有問題您問就成,要是知道的肯定告訴您
老師好!老師,公司發了年終獎,也交了3千多元的個稅。交個稅分錄 借:應交稅費—個人所得稅 貨:銀行存款 從工資中代扣個稅分錄 借:其他應收款—代墊個稅 貸:庫存現金 對嗎?
對,沒錯的,是這么做賬