你好,是納稅調(diào)增的
我們家22年有一筆政府補(bǔ)助,是外商投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持資金,當(dāng)年彌補(bǔ)了匯兌損失,還想下一部分,沒(méi)做處理,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們并入收入核算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,想問(wèn)下,政府補(bǔ)助可以放在不征稅收入,5年內(nèi)攤銷掉嗎?
老師,想咨詢一下,我們企業(yè)于2020年收到了財(cái)政資金當(dāng)年做了不征稅收入處理,該部分財(cái)政資金在2023年形成了資產(chǎn),23變得折舊攤銷需要在做年度企業(yè)匯算清繳的時(shí)候做調(diào)減還是調(diào)增啊
老師我們公司收到政府補(bǔ)貼用于建設(shè)光伏電站,我們剛收到財(cái)政撥款的當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳用計(jì)入不征稅收入嗎?當(dāng)年固定資產(chǎn)還沒(méi)有形成,我們先計(jì)入了遞延收益,還是等固定資產(chǎn)形成了我們轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入然后在做不征稅收入呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下我們23年有一筆固定資產(chǎn)4918元的發(fā)票是虛開(kāi)的,那它的折舊就不能所得稅稅前扣除,那是不是以為著它每年的累計(jì)折舊,2023年我們都需要做調(diào)增,我們的賬務(wù)是不是做成借:營(yíng)業(yè)外支出311.44元,貸:累計(jì)折舊 311.44元,然后24-以后年度每年都要調(diào)增折舊金額呢。現(xiàn)在我們賬務(wù)做的是借方管理費(fèi)用 ,同樣我們也是需要調(diào)增的對(duì)不對(duì)。 24年又折舊了496.01元,針對(duì)該資產(chǎn)我們23年做了一次性稅前扣除,那24年我需要調(diào)增原值4918+24年折舊496.01元,以后年度調(diào)增每年折舊額,還是24年我調(diào)增原值+23年一次扣除調(diào)減金額(4918-311.44=4606.56)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下我們23年有一筆固定資產(chǎn)4918元的發(fā)票是虛開(kāi)的,那它的折舊就不能所得稅稅前扣除,那是不是以為著它每年的累計(jì)折舊,2023年我們都需要做調(diào)增,我們的賬務(wù)是不是做成借:營(yíng)業(yè)外支出311.44元,貸:累計(jì)折舊 311.44元,然后24-以后年度每年都要調(diào)增折舊金額呢。現(xiàn)在我們賬務(wù)做的是借方管理費(fèi)用 ,同樣我們也是需要調(diào)增的對(duì)不對(duì)。 24年又折舊了496.01元,針對(duì)該資產(chǎn)我們23年做了一次性稅前扣除,那24年我需要調(diào)增原值4918+24年折舊496.01元,以后年度調(diào)增每年折舊額,還是24年我調(diào)增原值+23年一次扣除調(diào)減金額(4918-311.44=4606.56)
2025年最新行業(yè)稅負(fù)率表格
@郭老師,對(duì)于研發(fā)人員,這個(gè)是屬于整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),只要研發(fā)人員比例占多少就行,不需要全部都要求是理工科的,有學(xué)歷的吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,買來(lái)的照,以前有余額,做了新法人變更,那以前的賬需要連續(xù)做嗎?還是從0開(kāi)始
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
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老師,沒(méi)簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國(guó)永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開(kāi)票 開(kāi)票內(nèi)容是桶裝水 開(kāi)票的時(shí)候桶裝水大類是什么
做匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該在哪張表里面調(diào)增呀
你好,在A105080表單納稅調(diào)增