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老師,請問一下,之前計提的工資沒有發放,是掛其他應付款-法人這個科目,現在要轉一筆款出來,又想把其他應付款—法人這個科目沖掉,轉款的時候應該怎么備注

2024-05-20 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-20 09:20

備注就是支付工資

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快賬用戶8767 追問 2024-05-20 09:21

就直接轉給計提時,掛應付賬款的那個人是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:22

備注2個,超過工資部分就是備用金

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快賬用戶8767 追問 2024-05-20 09:58

老師,轉出的時候掛往來款可以不?款項已經轉出來了,備注往來款

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快賬用戶8767 追問 2024-05-20 09:59

這個往來款沖銷之前轉掛工資的科目

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齊紅老師 解答 2024-05-20 09:59

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶8767 追問 2024-05-20 10:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:04

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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備注就是支付工資
2024-05-20
你好,對的,是這么做的。
2021-05-27
可以的,可以這么做的。
2024-10-11
同學你好:你是指你借入一筆款用于發工資,借銀行存款,貸其他應付款。等你歸還款項是分錄反向做就可以。
2021-07-27
你好,同學。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
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