對,他這個就不會彌補虧損的。
上一年度是虧損狀態(tài),本年盈利需要繳納企業(yè)所得稅,不想交的話,主表里邊的彌補以前年度虧損,按照哪個數(shù)填呢
民間非盈利組織年度匯算清繳需要填寫企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表嗎
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,我們企業(yè)一直虧損狀態(tài),今年盈利了,但是不是也需要彌補以前的虧損,以后后期年度需要彌補所有的虧損后才繳稅?
老師,如果企業(yè)是有盈利,利潤表也有利潤總額,是不是匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補虧損表就不用填寫?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經(jīng)實繳了?
老師,補交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄。補交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進相應(yīng)商品的成本還是進營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關(guān)出口了,那個貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補繳,是在匯算清繳的時候調(diào)整費用嗎,調(diào)整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
我看這個報表,自動帶出來當(dāng)年境內(nèi)所得額,就填寫這一個數(shù)據(jù)就可以了?
對,它就會自動帶出來經(jīng)過納稅調(diào)整以后的數(shù)字