你好 利潤大于虧損填寫虧損的金額 反之填寫利潤
上一年度是虧損狀態,本年盈利需要繳納企業所得稅,不想交的話,主表里邊的彌補以前年度虧損,按照哪個數填呢
老師,企業所得稅彌補虧損明細表里可結轉以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業所得稅彌補虧損明細表里可結轉以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
第一季度有點盈利,所以在做所得稅申報表時涉及有預繳所得稅款,但是以前年度有彌補虧損,所得稅申報表里面的可彌補虧損方框里為何填不了數據呢?需要怎么操作可以填寫彌補虧損的數據呢
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業所得稅彌補前一年虧損繳納企業所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業所得稅時 發現自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
虧損金額比較多,一次用不了,只要應交稅金是0就可以,需要按照哪個數填呢
你的利潤和虧損對比 利潤金額就是了 這個是自動出來的