一般納稅人銷售小貨車的增值稅稅率是13%
我公司是一般納稅人,2018年購買的貨車并按17稅率做了抵扣,現(xiàn)需要出售給個人開票稅率是多少?
請問我公司小規(guī)模納稅人,沒有開發(fā)票的業(yè)務(wù)、現(xiàn)在我公司有輛車售出、需要開具發(fā)票是多少稅點的發(fā)票?
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進項,新車記在公司名下,是公車。現(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師 我們是物流公司一般納稅人企業(yè),公司要出售一臺 2021年購進的貨車,已抵扣進項稅,現(xiàn)在要出售開發(fā)票稅率是多少
我公司是一般納稅人,現(xiàn)在有輛小貨車出售,開票的稅率是多少?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
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