你好,那你確認是否以前多發工資了?
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險,工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報個稅時這個0工資的人員我就0申報的然后也沒申報扣除申報金額,現在1月份發放12月份工資的話這個社保該怎么弄呢,這個人1月份也不干了就涉及給上的這個434元的社??钤撛趺刺幚砟刈呓锠I業外支出-其他 貸其他應收款-社會保險 這樣行嗎
2月份工資表里,有一個員工個稅少扣,在三月份發放2月份工資的時候,做了其他應收, 借:應付職工薪酬 借:其他應收款 貸:銀行存款 貸:其他應收社保 貸:其他應收公積金 貸:個稅 少扣的這部分個稅,在做三月份的工資時在工資表中剪掉了這一部分,3月份計提工資是按減掉后工資計提的,4月份發三月份工資的時候怎么沖掉其他應收那部分
你好 老師 公司有一個員工提前預支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應付職工薪酬2 貸 其他應收款1 而不是在發放的時候沖減其他應收 現在我該怎么調整才對呢
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發放的,然后連計提再發放都記到11月份可以嗎?
老師,之前會計個人保險部分,沒有走其他應收,然后一月份發放11月、12月工資的時候突然出現在了貸方,這個怎么調整?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
他以前放在這個科目里,然后年底做了這樣一筆調整,我就看不明白了
職工工資她做的很亂,實在不好核對,有啥好辦法嗎
只能找她逐月核對了,估計是以前多發了