同學(xué)你好 計(jì)入研發(fā)支出
老師我研發(fā)人員工資計(jì)提分錄可以借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支付-費(fèi)用化支付-某項(xiàng)目-研發(fā)員工資可以這樣操作嗎?還是借;管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-某項(xiàng)目-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資呢,求解
企業(yè)發(fā)生的研發(fā)人員工資我計(jì)提:借:“研發(fā)支出—二級(jí)明細(xì)” 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用—研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—二級(jí)明細(xì) 想結(jié)轉(zhuǎn)在“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”但報(bào)表上無法顯示,只有研究費(fèi)用 ,問老師這樣正確嗎
請(qǐng)問研發(fā)支出費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用—研究費(fèi),利潤(rùn)表里是要把管理費(fèi)用—研究費(fèi)余額填到管理費(fèi)用研究費(fèi)用嗎
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)人員工資記管理費(fèi)用研發(fā)支出,還是管理費(fèi)用研究費(fèi)用
老師,公司有研發(fā)支出的工資,計(jì)提是借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 2.借:本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-研究支出 這樣對(duì)著嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購(gòu)的商品直接從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
老師請(qǐng)問一下,是計(jì)入管理費(fèi)用研發(fā)支出吧
對(duì)的 計(jì)入管理費(fèi)用研發(fā)支出