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建筑企業增值稅預交,如果增值稅預交2000元 本月應交增值稅是3000,是不是本月只要交1000的增值稅 ,然后我進項發票如果夠的話直接只要認證抵扣1000元,全年進項如果夠的話 這個預交的費用可以不用退不

2024-05-16 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 10:59

你好對的 預繳一般不會給你退 除非你多久了,留著以后你會其他的項目

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快賬用戶1881 追問 2024-05-16 11:04

就是我們公司進項夠還沒交過增稅稅一直都有留底如果異地預交怕要退稅麻煩, 老師在什么情況下要異地預交呀 我們公司是某某市的分公司 ,這個市下面又有很多區和縣 在這個市里面的某個縣要異地預交嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-16 11:08

只要跨地級市的工程都需要預繳

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快賬用戶1881 追問 2024-05-16 11:10

那我這個情況是要預交嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-16 11:13

對的是的,需要這么做的

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你好對的 預繳一般不會給你退 除非你多久了,留著以后你會其他的項目
2024-05-16
你好同學,正常的話,嗯,這個1000元,他給你開了專票的話,你是可以抵扣的。嗯,你直接一次性把1000塊錢記到費用里就可以。
2022-04-06
同學你好,如果把增值稅直接掛在應交稅費應交增值稅進項稅里面的話,是不是當月就要認證抵扣的呢?——對的;
2022-03-25
對的,是的,借應交稅費應交增值稅銷項,貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1000, 做完這個就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
你好 如果不認證,計入 待認證進項稅額。 認證了,就結轉到? 進項稅額? 明細
2023-10-28
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