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Q

老師,我想問下,就是我是新來的會計,不知道之前會計咋做的賬,現在我拿到申請付款單,銀行回單,付給供應商的,那么我怎么做分錄呢?

2024-05-14 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-14 13:47

你好,去查一下當時和這供應商有沒有掛賬,如果有應付賬款的,借應付賬款貸銀行存款

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:49

如果沒有應付賬款的呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:55

你好,那就借預付賬款貸銀行存款。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:55

我能不能還有一個辦法,就是現在交來的單子,我看附件了入庫單,基本上以前做了借庫存商品貸應付賬款,如果沒有附件入庫單,我可以判斷為,借預付賬款,貸銀行存款,我思路對不對呢?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 13:58

你說查它之前的賬,是看科目余額表嗎?還是明細賬還是啥?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:02

現在是銀行存款是一定是貸方,那么借方肯定是應付賬款吧?不然還能有啥

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:15

不對 你得看下他庫存商品,實際你有收到了吧?

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:22

就是說對于這種往來的供應商給我們供貨的就是先看這個庫存商品有沒有收到,對不對?如果現在沒有收到貨,就是借,預付賬款,貸,銀行存款,如果之前收到了就是借應付賬款貸,銀行存款,對不對呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:23

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:25

如果發票和貨到的時間來的不一致和付款的也不一致,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:27

如果是先到了發票,什么都沒有,業務的不用做貨物到了之后再做庫存商品,沒有支付的就掛著應付賬款。如果已經支付了,提前支付的沖預付賬款。

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快賬用戶5019 追問 2024-05-14 14:30

是查這些往來科目的這個明細賬,看下面掛沒掛,是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:31

對的對的,是這么做的。

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同學您好,您先看下預付賬款或者應付賬款下面的明細科目那個有這個供應商
2024-05-14
你好,去查一下當時和這供應商有沒有掛賬,如果有應付賬款的,借應付賬款貸銀行存款
2024-05-14
你好,同學 借預付賬款--供應商 貸銀行存款
2024-05-14
同學,你好 你查帳,看其他應付款或者應付賬款明細,有沒有對應的金額
2024-05-06
你好,不涉及收入支出的,不做預算會計
2019-06-30
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