你好,去查一下當時和這供應商有沒有掛賬,如果有應付賬款的,借應付賬款貸銀行存款
你好 老師,我們有個供應商是有買他的東西 ,也有賣他的東西,會計分錄就是 應收沖應付的形式, 我們現在貸了一筆款 銀行那邊直接是付給了這個供應商,但是分錄就不知道怎么做了
我想問下,我是新接手的會計,做七月份的賬,看銀行流水給供應商付的款,或者是客戶給我們打的錢,我怎么做分錄?
我想問下,我是新接手的會計,做七月份的賬,看銀行流水給供應商付的款,或者是客戶給我們打的錢,我怎么做分錄?
老師,我是新來的會計,我直接做的四月份的賬,我想問下,像我只看到一張采購的釘釘付款申請,還有一張這個付款的銀行回單,那我怎么知道,這是之前貨已經到了,現在付的款,還是說,貨沒有到,預付的賬款,我也沒有看到發票?
但是如果我是新來的會計,我做四月份的賬有好多付款付給供應商了,但是我不知道三月份之前會計他有沒有做入庫,這個怎么辦
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
如果沒有應付賬款的呢?
你好,那就借預付賬款貸銀行存款。
我能不能還有一個辦法,就是現在交來的單子,我看附件了入庫單,基本上以前做了借庫存商品貸應付賬款,如果沒有附件入庫單,我可以判斷為,借預付賬款,貸銀行存款,我思路對不對呢?
你說查它之前的賬,是看科目余額表嗎?還是明細賬還是啥?
現在是銀行存款是一定是貸方,那么借方肯定是應付賬款吧?不然還能有啥
不對 你得看下他庫存商品,實際你有收到了吧?
就是說對于這種往來的供應商給我們供貨的就是先看這個庫存商品有沒有收到,對不對?如果現在沒有收到貨,就是借,預付賬款,貸,銀行存款,如果之前收到了就是借應付賬款貸,銀行存款,對不對呢?
是的,對的,是這么做的。
如果發票和貨到的時間來的不一致和付款的也不一致,這個怎么處理
如果是先到了發票,什么都沒有,業務的不用做貨物到了之后再做庫存商品,沒有支付的就掛著應付賬款。如果已經支付了,提前支付的沖預付賬款。
是查這些往來科目的這個明細賬,看下面掛沒掛,是吧
對的對的,是這么做的。