你好,同學 這個可以檢查一下應付賬款余額,點開明細,有沒有做這個供應商的分錄
之前會計沒有交接也沒帳,我根據電子稅務局做期初余額是嗎?但是假如有其他應付款明細我不知道是吧?好幾個人的
你好 老師,我們有個供應商是有買他的東西 ,也有賣他的東西,會計分錄就是 應收沖應付的形式, 我們現在貸了一筆款 銀行那邊直接是付給了這個供應商,但是分錄就不知道怎么做了
裝修設計工程有限公司,21年9月份開始做的內賬會計,公司之前沒有人做賬。然后現在銀行存款發生業務,歸還21年5月個人的借款,我不知道該怎么辦,應該怎么做賬?本來是計入其他應付款的吧,但是之前的賬務沒有數據,這個我該怎么辦
@張東東?老師好,就是21年11月份開的發票,但是我是元月份才付的款,請問我在11月份沒有做賬,那我在元月份付款的時候再做賬可以嗎?如果沒跨年,這樣做是不是可以?但是跨年了我也不知道這樣做可以嗎
1月份房東給我們公司開了六個月發票,但是只用了三個月就不住了。之前會計沒有處理,我怎么做賬?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
你說應付賬款暫估的分錄嗎
你說應付賬款暫估的分錄嗎 是的
去哪里查科目余額表嗎就是查應付賬款,是嗎
科目余額表,看應付賬款這個科目,然后點開明細
但是他這個用友,我不太會用,老版本的了咋辦
但是他這個用友,我不太會用,老版本的了咋辦 可以看科目余額表嗎
但是像他這個付款四月份的賬,他四月份開進來的發票,四月份付的款,但是他后面附件的入庫單有三月份的,還有一月份的還有4月份的這怎么弄
這個是不是付款,付款的前面采購沒有付款的,可以跟提請付款的業務確認一下
我的意思是說,比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個意思,你明白了嗎
比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個意思, 這個是可能的 1月,2月,3月,做的暫估的話,收到發票的4月份沖銷暫估,按照發票重新入賬,再做一筆付款就可以的
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個現在的發票再重新做,對不對?但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現在的發票做,對不對?就不用再充他的暫估了
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個現在的發票再重新做,對不對? 是的 但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現在的發票做,對不對?就不用再充他的暫估了 是的 你說的很對的,同學
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題 理論不嚴謹,但是也是可以的
那有什么補救的辦法嗎
就是后期,暫估要入賬
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當月怎么結轉成本呢
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當月怎么結轉成本呢 是的,如果貨到銷售沒來發票,成本也是暫估的