?你好 ;? ?你建賬了嗎 ? 你之前有賬務處理的話; 你應收賬款 和應付賬款應該是有余額掛著的; 你直接做; 借應付賬款貸銀行存款 ; 借銀行存款貸應收賬款? ?
我們是中間商客戶,客戶把錢打到我們銀行賬戶上,我們將銀行賬戶上的錢轉給供應商,怎么做會計分錄?我們把錢轉給供應商來付客戶的貨款
我們是中間商客戶,客戶把錢打到我們銀行賬戶上,我們將銀行賬戶上的錢轉給供應商,怎么做會計分錄?我們把錢轉給供應商來付客戶的貨款
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師,我有一個問題,就是說,比如說,我是新接手的會計,之前的賬是別人做的,給供應商打的錢,還有,我們收到的錢,一般是怎么做分錄,有幾種情況,之前是怎么掛賬的,我也看不懂,
我想問下,我是新接手的會計,做七月份的賬,看銀行流水給供應商付的款,或者是客戶給我們打的錢,我怎么做分錄?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
那稅呢怎么處理的
?你好;稅費? 你這個是之前 就應該做了稅費部分 ; 你現只是收款 和付款哦??
比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月開的發票,那問下,是不是他做確認分錄的時候,就把稅做了,后面就不管了
你好1;? ? ?應該是5月做收入 ; 5月報稅; 而不是6月; 你 做6月去 是延遲做賬報稅; 有風險的??
那發票是六月份開的呀,五月怎么算稅準確呢
你好;? 你5月已經是無票收入了 。 那么你 5月報無票收入;而不是單純的? 看你發票好久開的; 假如你 5月收入 ;? 你 10月開票; 你不可能10月才做收入的; 你這樣會延遲報稅做賬的? ?
是這樣子的,由于我們是五月份實際收入,但是人家給我們計算出來,確定的給我們打多少錢,只有六月份對賬的時候才知道呢?那我們六月又給他開了票,你把賬務處理給我說下吧
你好 ;? ? ? 意思是5月不確定金額; 只有6月才確定金額; 那就 是對的??
是的,六月確定金額,那六月確定金額,開了發票,七月打進來的錢,七月的賬務處理咋做的
那你 就對的; 6月開票叢收入 報稅即可;? ? ? 借應收賬款貸收入;銷項稅 ;? 7月 :借銀行存款貸應收賬款? ?