您好,可以抵扣的,只要稅控里面有就可以抵扣
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機械,進項票一直未抵扣,今天想在系統認證抵扣,但系統查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進項票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師好,我們之前是代開發票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進項發票,然后我六月份報5月增值稅沒有認證勾選抵扣,我下個月報稅前認證抵扣可以嗎,我們現在是開數電票,我收到的專票在哪里認證勾選抵扣啊
老師,請問一下,我們是一般納稅人,我在系統上看到2023年12月份專票娛樂服務的,沒有抵扣。可以抵扣的嘛?因為我看到24年1-3沒有進項,4月開發票了。4月有進項回來。不懂以前的啥情況。應該是可以抵扣的吧
老師我想請教一個問題,我們一般納稅人商貿企業。今年2024年7月份被稅務稽查查出要補2022年2023年的無票收入,一共要補30多萬的稅款。因為一直沒交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現在一直沒在開票,這個月客戶開了100多萬的進項發票來,有十幾萬的進項稅額,這十幾萬的進項稅額,我可以認證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師,我想問下,我們是軟件公司,以前一直沒有抵扣進項稅額,本月因為開具了一般項目技術服務費較多,能抵扣2017-2023年的進項發票稅額么?是否有風險?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
好的,謝謝老師
好的,感謝您!如果對您有幫助,給我一個好評哦