同學你好 雞蛋的話是免稅的哦
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進項稅額嗎?
老師 一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個點的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計算抵扣10個點嗎,還是只能按票面9個點的稅額抵扣
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購進農(nóng)產(chǎn)品是按9%計算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對嗎?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)抵扣的進項稅額是多少?
兩個問題: 第一:開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購進免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票,加工生產(chǎn)后出口,可以退稅嗎? 第二:開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購進免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票形成的留底稅額,能不能申請留抵退稅?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風險嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
那皮蛋和咸蛋呢 意思免稅我們不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者不可以按票面金額抵扣進項對嗎?
同學你好 這兩個不能免稅哦