你好,是的,是這樣的
老師,小規(guī)模納稅人普票季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是不交增值稅也不交附加稅,但印花稅和企業(yè)所得稅正常交,印花稅要減半嗎
建筑業(yè),增值稅納稅申報(bào)時(shí)有外地預(yù)繳稅,外地預(yù)繳的有增值稅,印花稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)時(shí)可以減掉的是哪些呢?可以減掉的預(yù)繳稅是那幾個(gè)稅種呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣減印花稅和附加稅?
老師,異地預(yù)繳增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,分錄怎么寫(xiě)呢?附加稅, 印花稅和企業(yè)所得稅可以當(dāng)月抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)算企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí),是不是收入和成本都是不含增值稅的,然后城建稅、教育費(fèi)附加也要減掉吧
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買(mǎi)車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局變更開(kāi)票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現(xiàn)在一次性發(fā)放,個(gè)稅怎么計(jì)算?因?yàn)橛幸郧澳甓鹊墓べY一共 20萬(wàn),但是個(gè)稅都沒(méi)有計(jì)提
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來(lái)的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現(xiàn)在注冊(cè)公司是要求5年內(nèi)交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計(jì)單位的2024年的招投標(biāo)過(guò)程資料我看過(guò)了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,項(xiàng)目經(jīng)理又安排人再看一遍是什么意思?